业务招待费自查报告

关于业务招待费自查报告

业务招待费自查报告

****根据工作部署,组织相关部门对辖属项目公司****年度业务招待费进行了自查。

一、总体情况

相关人员从制度落实、账目规范、审批手续等环节入手,根据***及相关要求展开了全面自查。

1、2021年发生业务招待费***万元,共计**笔。审批流程严格按照集团相关制度执行。公司明细如下:

2、商务接待**笔,金额共计**万元。人均标准均在**元以内,无高档菜肴及香烟酒水。其他公务接待***笔,金额共计***万元。均安排在人均标准***元以内的平价酒店。

3、业务招待的陪餐人数均符合陪餐标准。

二、发现的主要问题及原因分析

1、2021年度整体业务招待发生次数较多、金额较大。

2、个别事项接待人数较多。

主要原因分析:本年涉及复工、竣工、交付、客户及银行资金协调事项较多。

面对反复的新冠肺炎疫情、银行贷款集中管控政策收紧、多家房企资金链相继暴雷,整个房地产市场持续走低。城市中心坚持以发展为主线,稳经营、控风险、保交付、争目标。全年复工面积**万㎡。全年完成五个项目竣工备案,七次集中交付。各部门协力完成***个一级节点。

受金融机构房地产贷款集中度管理调控影响、银行按揭额度大幅收紧,部分银行暂停房贷额度。计划财务部积极谋划、主动出击、对外强化与重点银行的互动频率,最大限度争取到了按揭放款额度。对内深耕税务筹划,力争降低税负压力。

投资拓展部通过不断沟通调研,仔细甄别每一宗地块,为获取收益良好、风险可控的优质地块做了大量的准备工作。

对于个别接待清单中出现的问题,需强化业务招待费培训,强化单据合规意识和加强付款环节审核把关。

三、整改措施及业务接待开支原则

1、提高思想认识,将业务招待与加强党风廉政相结合。进一步健全各项管理制度,严肃纪律,严格管理。使业务招待既不违反规定又能发挥经营作用。

2、细化预算管理,杜绝招待费超支。对业务招待费使用的合法性及计划指标实行财务监督,计划财务部每年对业务招待费的使用情况做出分析报告,强化监督和反馈。

3、严肃财经纪律,规范财务手续。财务及相关人员严格依照管理制度审核报销单,做到“四个严把关”,即接待事由严把关,接待标准严把关,陪餐人数严把关,高档菜肴严把关。原始单据齐全且一致,审批流程完备才予报销。确保各项费用合理合规。

4、严格执行事前接待清单审批制度,杜绝先接待后申请现象。